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Issue Date | Title | Author(s) |
15-Dec-2020 | Evaluación del sistema de control interno del área de compras y tesorería de la empresa Salem distribución S.A.S. de la ciudad de Ibagué | Galindo Salazar, Margery |
11-Dec-2020 | Evaluación del sistema de control interno para el área de facturación y cartera de la clínica Sharon y UCI Tolima Ltda. | Peña Olarte, Nedcy Alejandra; Delgadillo Calderón, Tatiana Camila |
3-Dec-2020 | Auditoría de cumplimiento de las normas internacionales de control de calidad de la empresa Gestión Financiera y Contable S.A.S | Cerquera Carvajal, Linda Cardet; Guzmán Galeano, Glizeth Girlena; Londoño Bastilla, Leidy Tatiana |
11-Nov-2020 | Evaluación del sistema del control interno enfocado en la gestión del área de cartera | Quintero Rincón, Yuli Marcela; Monroy Narváez, Angie Lorena |
11-Nov-2020 | Evaluación de las prácticas de aseguramiento financiero de las instituciones educativas oficiales del municipio de Ibagué | Barreto Santos, Lady Johanna; Barragán Cardozo, Leidy Marcela; Godoy Gómez, Luis Enrique |
29-Oct-2020 | Evaluación del sistema del control interno en el área de inventarios en la empresa EAGLE BHP Colombia S.A.S | Cortes Cruz, María del Pilar; Vergel Verjel, Karen Lorena |
28-Oct-2020 | Evaluación del sistema de control interno del fondo de empleados de la DIAN- FEDIANI | Arbeláez Lozada, María Paula; Monak Ávila, Winthey Alexandra |
27-Oct-2020 | Evaluación del sistema de control interno de los procesos de crédito y cartera de la cooperativa de maestros y empleados de la educación del Tolima | Pinzón Sánchez, Juan Carlos; Cordón Hernández, Lorena Patricia |
26-Oct-2020 | Evaluación del sistema de control interno en el área de inventarios para la empresa Medigen IPS S.A.S | Sánchez Bermúdez, Luisa Fernanda; Garzón Ruiz, Jenny Marcela; Ruiz García, Leonardo Rafael |
2020 | Diseño del control interno para reducir el riesgo inherente en la auditoría de estados financieros, de conformidad con lo establecido en las normas internacionales de auditoría | Rodríguez Yánez, Angélica María; Ospino Castro, Betsy del Carmen; Montenegro Rodríguez, Edwin Alberto |
22-Oct-2020 | Diseño de un sistema de control del riesgo operacional para el área de compras | Ospino Herrera, Linda Rosa; Perea Salas, Aminta Lucila |
2020 | Eficacia en el proceso de cuentas por pagar en la Alcaldía de Santa Marta una revisión desde el control interno | Barrios, Dan Pavel; Rodríguez, Sandra Pilar; Jiménez Campuzano, Nohelia Patricia |
14-Jul-2020 | Evaluación de las políticas de control interno de la sección contable-tributaria de la clínica veterinaria UT | Carrillo Franco, Erika Nataly; Rayo Santoya, Edna Marisol; Montealegre Burgos, Diana |
6-Jul-2020 | Evaluación de los procesos y procedimientos que integran el sistema de garantía de calidad en salud en la E.S.E hospital local San José de pueblo viejo, Magdalena | De Ávila Badillo, Castha Patricia; Valderrama Palacio, Ángela María; Tonces Jiménez, Briggith |
2-May-2020 | Auditoría financiera a los activos corrientes de distributol SAS | Méndez Torres, Ricardo Andrés; Rodríguez Barrios, Cristian Eliana |
2020 | Modelo de gestión del riesgo al proceso de adjudicación de crédito en las cooperativas de aporte y crédito de Ibagué | Huelgos Reyes, Juan Pablo; Esguerra González, Oscar |
2020 | Estrategias para la sostenibilidad corporativa en colegios | Gómez Polania, Elerin José; Vergara Pertuz, Leidys Karina; Granados Campo, Andrea Camila |
19-Feb-2020 | Aproximación a un concepto de auditoría integral | Fernández Granados, Hector Luis; Leiva Quiroz, Manuel Arturo; Nuñez Arredondo, Edwin Alfonso |
2019 | Propuesta de auditoría para el diagnóstico de estados financieros presentados bajo NIIF para pymes | Bermúdez Mier, Augusto Enrique; Tapia Nieves, Blas Ramón; Pérez Rodríguez, Andrés Iván |
2019 | Factores de defraudación de la fe pública en el ejercicio profesional de la contaduría pública | Yanes Peña, Claudia Marcela; Gonzalez Monsalvo, Ricardo Rene; Chacon Sáenz, Felipe |
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