Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12494/35976
Exportar a:
Title: Evaluación del control interno en una empresa de diagnóstico automotriz en la ciudad de Montería-Córdoba
Author: López Cardona, María Nelly
Wilton Chávez, Isabela
Email autor: maria.lopezcar@campusucc.edu.co
isabela.wiltonc@campusucc.edu.co
Issue Date: 15-Sep-2021
Advisor / Validator: Morelo Pereira, Douglas Jahir
Keywords: Centro de diagnóstico automotriz
Control interno
Estudio de caso
Resume: El presente estudio de caso está enfocado a determinar las oportunidades de mejora que presenta el sistema de control interno en la empresa CDA la Perla del Sinú en la Ciudad de Montería-Córdoba. El problema identificado es que la entidad presenta falencias al momento de realizar sus actividades, procedimientos, procesos y tareas. La recomendación desarrollada es verificar el manejo que la empresa le da a los distintos componentes en cada proceso de la entidad con relación al control interno. El presente estudio utilizó un diseño exploratorio-descriptivo bajo un paradigma cualitativo tipo estudio de casos, por medio del cual se pretende dar a conocer las oportunidades que se puedan presentar en el desarrollo del control interno en las distintas áreas de la entidad mediante una revisión documental y una lista de chequeo, la muestra estuvo conformada por la última versión de manuales de procesos y procedimientos vigentes que utiliza la empresa para poder llevar a cabo el control interno. Entre los resultados se pudo determinar que una vez desarrollado el trabajo del control interno en la empresa CDA la Perla del Sinú se pudo obtener información importante de cada uno de los procesos y procedimientos, contemplando las distintas variables de este para determinar el buen funcionamiento de cada área de la empresa ya la vez identificar, controlar y evaluar los posibles riesgos que se puedan detectar con ayuda de los distintos componentes del control interno.
Abstract: This case study is focused on determining the opportunities for improvement presented by the internal control system in the company CDA la Perla Del Sinú in the City of Monteria-Córdoba. The problem identified is that the entity has shortcomings when carrying out its activities, procedures, processes and tasks. The recommendation developed is to verify the management that the company gives to the different components in each process of the entity in relation to internal control. The present study used an exploratory-descriptive design under a qualitative case study-type paradigm, through which it is intended to publicize the opportunities that may arise in the development of internal control in the different areas of the entity through a documentary review and a checklist, the sample consisted of the latest version of current process and procedure manuals used by the company to carry out internal control. Among the results, it was possible to determine that once the internal control work had been developed in the company CDA la Perla del Sinú, important information could be obtained from each of the processes and procedures, considering the different variables of this to determine the proper functioning of each area of the company and at the same time identify, control and evaluate the possible risks that can be detected with the help of the different components of internal control
Table Of Contents: Resumen -- Abstract -- 1 El problema -- 1.1 Descripción del problema -- 1.2. Objetivos -- 1.2.1.Objetivo general -- 1.2.2 Objetivos específicos -- 1.3 Impacto potencial -- 1.3.1 Impacto teórico -- 1.3.2 Impacto práctico -- 1.4 Delimitación -- 1.4.1 Delimitación espacial -- 1.4.2 Delimitación temporal -- 1.4.3 Delimitación conceptual -- 2 Marco teórico -- 2.1 Literatura sobre casos análogos -- 2.1.1 Nacionales -- 2.1.2 Internacionales -- 2.2 Bases teóricas -- 2.2.1 Empresas de diagnostico automotriz -- 2.2.2 Control interno -- 3 Marco metodológico -- 3.1 Diseño -- 3.2 Población y muestra -- 3.3. Instrumentación -- 3.4 Procedimientos -- 4 Resultados y discusión -- 4.1 Análisis del estudio de caso -- 4.1.1 Análisis del ambiente de control -- 4.1.2 Evaluación de riesgos -- 4.1.3 Actividades de control -- 4.1.4 Información y comunicación -- 4.1.5 Monitoreo -- 5 Conclusión y recomendaciones -- 5.1 Conclusiones -- 5.2 Recomendaciones -- 6 Referencias -- 7 Anexos -- 7.1 Anexo 1 -- 7.2 Anexo.
Program: Contaduría Pública
Headquarters: Montería
Type: Trabajos de grado - Pregrado
Citation: López Cardona, M. N. y Wilton Chávez, I. (2021). Evaluación del control interno en una empresa de diagnóstico automotriz en la ciudad de Montería-Córdoba [Trabajo de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio institucional Universidad Cooperativa de Colombia http://hdl.handle.net/20.500.12494/35976
Appears in Collections:Contaduría Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_evaluación_control_interno.pdfTrabajo de grado1.93 MBAdobe PDFView/Open
2021_evaluación_control_interno.pdfLicencia de uso706.4 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
2021_evaluación_control_interno.pdfCarta de aval338.29 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
2021_evaluación_control_interno.pdfActa sustentación individual226.19 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
2021_evaluación_control_interno.pdfActa sustentación individual225.61 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.