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http://hdl.handle.net/20.500.12494/32698

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DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | Hernández Aros, Ludivia | - |
dc.creator | Fernández Vásquez, Jairo David | - |
dc.creator | Arias Galeano, Edilma | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T23:02:22Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T23:02:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-14 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12494/32698 | - |
dc.description | La presente propuesta de presentación de caso hace referencia a como el control interno es entendido y definido como un proceso de inspección, revisión y vigilancia al desempeño financiero, contable, ambiental, administrativo entre otros de una entidad, con el fin de minimizar y mitigar los riesgos o la desviación de recursos y brindar información real y acorde a los procesos establecidos y en concordancia a las normas vigentes por los entes de control y el Estado. De acuerdo a lo anterior, el presente estudio evalúa el sistema de control interno al departamento de recursos físicos de la Alcaldía Municipal del Guamo Tolima. Inicialmente se diagnosticó el estado actual de los procesos y procedimientos realizados en el departamento de recursos físicos. A su vez, se evaluaron los riesgos presentes en el control interno del departamento de recursos físicos, a través de una matriz de riesgos y finalmente, se diseñó un plan de mejoramiento a los procesos y procedimientos realizados por departamento de recursos físicos. | es |
dc.description.abstract | This case presentation proposal refers to how internal control is understood and defined as a process of inspection, review and surveillance of the financial, accounting, environmental, administrative performance of an entity, among others, in order to minimize and mitigate the risks or the diversion of resources and provide real information according to the established processes and in accordance with the regulations in force by the control entities and the State. According to the above, this study evaluates the internal control system of the physical resources department of the Guamo Tolima Municipal Mayor's Office. Initially, the current state of the processes and procedures carried out in the physical resources department was diagnosed. In turn, the risks present in the internal control of the physical resources department were evaluated through a risk matrix and finally, an improvement plan was designed for the processes and procedures carried out by the physical resources department. | es |
dc.format.extent | 33 p. | es |
dc.publisher | Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral, Ibagué | es |
dc.subject | Control interno | es |
dc.subject | Alcaldia municipal | es |
dc.subject | Recursos físicos | es |
dc.subject | Plan de mejoramiento | es |
dc.subject.other | Internal control | es |
dc.subject.other | Municipal Hall | es |
dc.subject.other | Recursos físicos | es |
dc.subject.other | Improvement plan | es |
dc.title | Evaluación del sistema de control interno al departamento de recursos físicos de la alcaldía del guamo Tolima | es |
dc.type | Trabajos de grado - Posgrados | es |
dc.rights.license | Atribución – No comercial – Compartir igual | es |
dc.publisher.department | Ibagué | es |
dc.publisher.program | Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral | es |
dc.description.tableOfContents | 1. Resumen ejecutivo. -- 2. Introduccion. -- 3.Objetivos. -- 4. Marco teórico. -- 5. Presentación y antecedente del caso. -- 5.1 Presentación. -- 5.2 Antecedentes del caso. -- 6. Literatura sobre casos análogos. -- 7.Análisis y estudio de los resultados. -- 7.1 Diagnóstico del estado de los procesos y procedimientos realizados en el departamento de recursos físicos. -- 7.2 Evaluar a través de una matriz de riesgos, los procesos y procedimientos en el control interno del departamento de recursos físicos. -- 7.3 Diseño de un plan de mejoramiento a los procesos y procedimientos realizados por departamento de recursos físicos. -- 8. Referencias. | es |
dc.creator.mail | jairo.fernandezv@campusucc.edu.co | es |
dc.creator.mail | edilma.arias@campusucc.edu.co | es |
dc.identifier.bibliographicCitation | Fernández Vásquez, J. D. y Arias Galeano, E. (2020). Evaluación del sistema de control interno al departamento de recursos físicos de la alcaldía del guamo Tolima [Trabajo de posgrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/32698 | es |
dc.rights.accessRights | openAccess | es |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldia municipal del Guamo. (2019). Obtenido de http://www.elguamo-tolima.gov.co/alcaldia/ | es |
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Appears in Collections: | Revisoría fiscal y auditoria integral |
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