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http://hdl.handle.net/20.500.12494/32546

Title: | Evaluación del sistema de control interno del área de compras y tesorería de la empresa Salem distribución S.A.S. de la ciudad de Ibagué |
Author: | Galindo Salazar, Margery |
Email autor: | margery.galindo@campusucc.edu.co |
Issue Date: | 15-Dec-2020 |
Advisor / Validator: | Hernández Aros, Ludivia |
Keywords: | Sistema de control interno Área de compras y tesorería Manual de funciones Manual de procedimientos |
Resume: | El presente estudio tiene como objetivo evaluar el sistema de control interno del área de compras y tesorería de la empresa Salem Distribución S.A.S. de la ciudad de Ibagué. Salem es una empresa relativamente nueva, dinámica, la cual incursiona en ambientes dedicados al diseño y ejecución de proyectos que permitan la adecuación de espacios recreativos y particulares, con productos como inmobiliario urbano biosaludables tanto para grandes y chicos que se adapten a sus necesidades, cumpliendo y superando las expectativas de los mismos, los equipos de gimnasio al aire libre como oferta innovadora ya que los parques biosaludables, han tomado mucha fuerza y no es por una moda pasajera, pues estos, mejoran la calidad de vida de los habitantes del lugar donde esta ubicados. El estudio inicia con la etapa I preparación de la propuesta, etapa II aprobación del trabajo de grado, etapa III levantamiento de información solicitud de documentación legal, aplicación de encuestas y levantamiento de procedimientos, etapa IV presentación y entrega del manual de funciones, procesos y procedimientos. Finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones, que serán dejadas a la empresa con el fin se tenga en cuenta y pueda sumar a las metas propuestas a corto plazo. |
Table Of Contents: | 1. Resumen ejecutivo. -- 2. Introducción. -- 3. Objetivos. -- 4. Marco teórico. -- 5. Presentación y antecedentes del caso. -- 5.1 Presentación. -- 6. Antecedentes del caso. -- 7. Literatura sobre casos análogos. -- 8. Análisis y estudio de los resultados. -- 8.1 Diagnóstico de los procesos y procedimientos existentes en el área de compras y tesorería de la empresa objeto de estudio actual proceso de compras. -- 8.2 Acciones de mejora en los procedimientos del área de compras y tesorería de la empresa Salem Distribución S.A.S. -- 8.3 Propuesta de un sistema de control interno a nivel documental en sus manuales de funciones, procesos y procedimientos del área de compras y tesorería. -- 8.4 Diseño de estrategias de seguimiento para evaluar el sistema de control interno propuesto para compras y tesorería. -- 9. Conclusiones. -- 10. Referencias. -- 11. Anexos. |
Program: | Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral |
Headquarters: | Ibagué |
Type: | Trabajos de grado - Posgrados |
Citation: | Galindo Salazar, M. (2020). Evaluación del sistema de control interno del área de compras y tesorería de la empresa Salem distribución S.A.S. de la ciudad de Ibagué [Trabajo de posgrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/32546 |
Appears in Collections: | Revisoría fiscal y auditoria integral |
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