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Title: Evaluación del sistema de control interno del área de compras y tesorería de la empresa Salem distribución S.A.S. de la ciudad de Ibagué
Author: Galindo Salazar, Margery
Email autor: margery.galindo@campusucc.edu.co
Issue Date: 15-Dec-2020
Advisor / Validator: Hernández Aros, Ludivia
Keywords: Sistema de control interno
Área de compras y tesorería
Manual de funciones
Manual de procedimientos
Resume: El presente estudio tiene como objetivo evaluar el sistema de control interno del área de compras y tesorería de la empresa Salem Distribución S.A.S. de la ciudad de Ibagué. Salem es una empresa relativamente nueva, dinámica, la cual incursiona en ambientes dedicados al diseño y ejecución de proyectos que permitan la adecuación de espacios recreativos y particulares, con productos como inmobiliario urbano biosaludables tanto para grandes y chicos que se adapten a sus necesidades, cumpliendo y superando las expectativas de los mismos, los equipos de gimnasio al aire libre como oferta innovadora ya que los parques biosaludables, han tomado mucha fuerza y no es por una moda pasajera, pues estos, mejoran la calidad de vida de los habitantes del lugar donde esta ubicados. El estudio inicia con la etapa I preparación de la propuesta, etapa II aprobación del trabajo de grado, etapa III levantamiento de información solicitud de documentación legal, aplicación de encuestas y levantamiento de procedimientos, etapa IV presentación y entrega del manual de funciones, procesos y procedimientos. Finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones, que serán dejadas a la empresa con el fin se tenga en cuenta y pueda sumar a las metas propuestas a corto plazo.
Table Of Contents: 1. Resumen ejecutivo. -- 2. Introducción. -- 3. Objetivos. -- 4. Marco teórico. -- 5. Presentación y antecedentes del caso. -- 5.1 Presentación. -- 6. Antecedentes del caso. -- 7. Literatura sobre casos análogos. -- 8. Análisis y estudio de los resultados. -- 8.1 Diagnóstico de los procesos y procedimientos existentes en el área de compras y tesorería de la empresa objeto de estudio actual proceso de compras. -- 8.2 Acciones de mejora en los procedimientos del área de compras y tesorería de la empresa Salem Distribución S.A.S. -- 8.3 Propuesta de un sistema de control interno a nivel documental en sus manuales de funciones, procesos y procedimientos del área de compras y tesorería. -- 8.4 Diseño de estrategias de seguimiento para evaluar el sistema de control interno propuesto para compras y tesorería. -- 9. Conclusiones. -- 10. Referencias. -- 11. Anexos.
Program: Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral
Headquarters: Ibagué
Type: Trabajos de grado - Posgrados
Citation: Galindo Salazar, M. (2020). Evaluación del sistema de control interno del área de compras y tesorería de la empresa Salem distribución S.A.S. de la ciudad de Ibagué [Trabajo de posgrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/32546
Appears in Collections:Revisoría fiscal y auditoria integral

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