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Title: Evaluación del sistema de control interno para el área de facturación y cartera de la clínica Sharon y UCI Tolima Ltda.
Author: Peña Olarte, Nedcy Alejandra
Delgadillo Calderón, Tatiana Camila
Email autor: nedcy.pena@campusucc.edu.co
camiladelgadilloc@gmail.com
Issue Date: 11-Dec-2020
Advisor / Validator: Triana Bustamante, Manule Fernando
Keywords: Control interno
Facturación
Cartera
Resume: El presente estudio, tiene como objetivo evaluar del sistema de control interno para el área de facturación y cartera de la clínica Sharon y UCI Tolima Ltda. Para ello, se realiza un diagnóstico al sistema de control interno de las áreas objeto de estudio, a través de la aplicación de un instrumento de recolección de datos, con el fin de identificar fortalezas y debilidades del control interno en facturación y cartera, ya que son las más significativas en la clínica. Lo anterior, permitió realizar planes de mejora y optimización según el trabajo de aseguramiento realizado por las integrantes de este grupo de trabajo. Una vez realizado el diagnóstico, se analizó los procesos y procedimientos en las áreas y se propuso un plan estratégico de acuerdo a los resultados del diagnóstico. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se espera dejar un documento que sirva de base para la mejora continua del área de facturación y cartera de la clínica Sharon y UCI Tolima Ltda., que permita mitigar los riesgos identificados, con el fin de proteger a los procesos y las partes interesadas de la organización – stakeholders.
Table Of Contents: 1. Resumen ejecutivo. -- 2. Introducción. -- 3. Objetivos. -- 4. Marco teórico y estado del arte. -- 5. Presentación y antecedentes del caso literatura sobre casos análogos. -- 6. Análisis y estudio de los resultados. -- 6.1. Diagnóstico del sistema de control interno existente en el departamento de facturación y cartera de la clínica Sharon y UCI Tolima Ltda. -- 6.2. Matriz de riesgo del proceso de control interno de la Clínica Sharon y UCI Tolima Ltda. -- 6.3. Plan de mejora de acuerdo a la identificación de los riesgos encontrados. -- 7. Conclusiones. -- 8. Referencias bibliográficas
Program: Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral
Headquarters: Ibagué
Type: Trabajos de grado - Posgrados
Citation: Delgadillo Calderón, T. C. y Peña Olarte, N. A. (2020). Evaluación del sistema de control interno para el área de facturación y cartera de la clínica sharon y uci Tolima Ltda. [Trabajo de posgrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional UCC. http://hdl.handle.net/20.500.12494/28505
Appears in Collections:Revisoría fiscal y auditoria integral

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