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Title: Propuesta de diseño de sistema de control interno administrativo en Jaramillo Merino S.A.S.
Author: Acevedo Ruiz, Claudia Maria
Issue Date: 22-Aug-2014
Advisor / Validator: Vásquez Mira, Miguel Ángel
Keywords: Medición y Evaluación del Riesgo
Matriz DOFA
Description: El presente trabajo tiene relevancia porque permite visualizar de alguna manera los problemas principales de Jaramillo Merino S.A.S. en el funcionamiento de un sistema de control interno, como la planeación organizacional efectiva, la aplicación de políticas, objetivos y estrategias de los procedimientos como también determinar los principales componentes que le permitan generar fiabilidad al diseño de sistema de control interno en su estructura organizacional. Un sistema de evaluación que le permita desarrollar niveles de medición para visualizar el cumplimiento de sus políticas y objetivos, por ende, no perdiendo su misión y visión. Implementar un diseño de sistema de control interno como apoyo para desarrollar y puntualizar el cumplimiento en las funciones y deberes en los procesos y procedimientos desarrollará fluidez en el proceso sistemático de la estructura organizacional, determinando así sus directrices como componente fundamental de su estructura. Las aplicaciones apropiadas de los diferentes componentes contenidos en el sistema de control interno llevarán a cabo una excelente administración en forma eficiente y optima. El mejor sistema de control interno no funcionará sino se cuenta con el respaldo y colaboración de cada miembro de la Empresa; en donde se considere los requisitos y funciones del cargo respectivo, de tal manera que la persona a vincular sea altamente calificada con perfiles adecuados a la necesidad del cargo a desempeñar. Una vez visualizado y puntualizado los componentes del sistema del control interno se podrá establecer responsabilidades bien definidas y delineadas para cada tarea a desarrollar con sentido de pertenencia por parte del personal. Esta propuesta se desarrolló mediante un método de observación directa que permita tener un amplio concepto objetivo en la detección de fortalezas, falencias, conocimiento estratégico, conocimiento específico, evaluación de riesgos.
Table Of Contents: Descripción del Problema .....11 2. Justificación.....15 3. Objetivos .....17 3.1 Objetivo General .....17 3.2 Objetivos Específicos ..17 4. Marco Referencial .18 4.1 Marco Histórico......18 4.2 Marco Teórico .....19 4.3 Marco Legal .......20 4.4 Marco Conceptual ..24 4.4.1 Herramientas de control interno .32 5. Diseño Metodológico ........54 5.1 Tipo y nivel de la investigación........54 5.2 Fuentes y técnicas de recolección de información .....54 6. Diseño de Propuesta ..........56 6.1 Observación de la Aplicación correcta en las Disposiciones legales y reglamentarias, que Rigen el control interno en Colombia .........56 6.2 Diseño Sistema de control Interno .58 6.3 subsistema control estratégico......59 6.4 Subsistema control de Gestión ..........69 6.5 subsistema control de evaluación .......73 6.6 desarrollo de la propuesta de diseño de sistema de control interno administrativo en Jaramillo merino S.A.S. .....75 7. Medición y Evaluación del Riesgo............127 6.1 Plan de Mejoramiento en el Proceso ...............129 www.ucu.edu.uy 6.2 Plan de Mejoramiento Institucional .......131 7. Matriz DOFA .................139 8. Manual de Funciones ..........158 Conclusiones ..............307 Referencias ...................311
Program: Contaduría Pública
Headquarters: Medellín
Publisher: Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Medellín y Envigado
Type: Trabajos de grado - Pregrado
Citation: Acevedo Ruiz, C. M. (2014). Propuesta de diseño de sistema de control interno administrativo en Jaramillo Merino S.A.S. (Tesis no publicada). Universidad Cooperativa de Colombia. Medellín, Colombia
Appears in Collections:Contaduría Pública



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